控股集團完成對子公司的“三重一大”決策制度執行情況監督檢查
2016年09月02日
根據控股集團《“三重一大”決策制度監督檢查辦法的通知》要求,8月8日至29日,控股集團“三重一大”決策制度執行情況監督檢查小組對9家二級子公司及6家三級子公司的“三重一大”事項決策情況進行了監督檢查。監督檢查小組由集團黨委辦公室、董事會辦公室、總裁辦公室、人力資源部、資產財務部、審計部、工會、紀檢監察室等15位同志組成,集團紀委書記鄒允祥任監督檢查小組組長。
監督檢查以問題為導向,采取“條塊結合,以條為主”的工作方法,累計談話91人次,發放測評表135份,抽查“三重一大”議案175項。
8月30日,監督檢查組向集團黨委匯報了二級子公司執行“三重一大”決策制度的監督檢查情況,并提出了完善制度、強化宣貫、注重培訓、加強整改的建議。集團黨委對開展“三重一大”執行情況監督檢查工作給予高度評價,要求集團有關部門和二級子公司修訂制度、跟蹤整改、把關議案、完善二級公司法人治理架構,同時做好培訓和集團自查工作。
9月5日,集團召開“三重一大” 決策制度監督檢查反饋意見整改動員會,向各二級子公司下達反饋意見,全面布置整改工作。按照集團黨委要求,明年一季度將對各二級子公司“三重一大”決策制度整改情況進行“回頭看”,著力發現“三重一大”決策制度執行中未發現的問題和新發生的問題。